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三台县人民法院2022年单位决算公开
  发布时间:2023-09-26 13:16:46 打印 字号: | |

2022年度

绵阳市三台县人民法院

单位决算


目录

 

公开时间:2023年9月  日

 

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、单位职责

(一)主要职能。

县人民法院是国家审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:

1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2.审查处理不服本院判决各类申诉案件。

3.依法行使执行权和司法决定权。对案件审理中发现的问题提出司法建议。

4.指导基层人民法庭工作。

5.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。负责全院的监察工作。管理全院司法警察工作。

6.管理全院有关经费和物资装备,做好全院行政、后勤事业管理和服务工作。

7.宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

8.积极参与社会治安综合治理。 

 

二、构设置

三台县人民法院只有法院机关一个独立机构,属于一级预算单位,没有其他二级单位。目前有芦溪法庭、中太法庭、西平法庭、石安法庭、观桥法庭、乐安法庭、潼川法庭7个办公的派出法庭。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3449.71万元。与2021年相比,收、支总计各减少894.4万元,下降20.59%。主要变动原因是2022年计算口径采用以支定收的方式,当年未使用完毕的资金不算收入。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3449.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3449.71万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

                                      

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3449.71万元,其中:基本支出2867.7万元,占83.13%;项目支出582.01万元,占16.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3449.71万元。与2021年相比,收、支总计各减少894.4万元,下降20.59%。主要变动原因是2022年计算口径采用以支定收的方式,当年未使用完毕的资金不算收入。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3449.71万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比减少594.4万元,下降14.7%。主要变动原因是2022年县级法检两院财物统管上划,项目预算下达时间晚,资金使用晚。另外,我单位有部分采购在当年底未能完成,导致2022年支出数减少。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3449.71万元,主要用于以下方面:公共安全支出2965.65万元,占85.97%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%社会保障和就业支出227万元,占6.58%;卫生健康支出58.52万元,占1.7%;住房保障支出198.54万元,占5.75%;。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3449.71万,完成预算100%。其中:

1公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):支出决算为2383.65万元,完成预算100%。

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):支出决算为451.52万元,完成预算100%。

3.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):支出决算130.49万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为198.54万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为58.52万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为148.39万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为78.60万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2867.7万元,其中:

人员经费2413.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费453.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

 

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为42.73万元,完成预算96.02%,较上年减少144.97万元,下降77.23%。决算数小于预算数的主要原因一是2022年未购置公务用车,二是疫情期间公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算38.5万元,占90.1%;公务接待费支出决算4.23万元,占9.9%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少143.78万元,下降78.88%。主要原因是2022年未购置公务用车。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车24辆,其中:轿车20辆、越野车4辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出38.5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.23万元,完成预算70.6%。公务接待费支出决算比2021年减少1.19万元,下降21.96%。主要原因一是单位厉行节约,二是疫情期间公务接待次数减少。其中:

国内公务接待支出4.23万元,执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待63批次,535人次(不包括陪同人员),共计支出4.23万元

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,三台县人民法院机关运行经费支出453.8万元,比2021年增加81.43万元,增长21.87%。主要原因是县级法检两院财物统管后公用经费的预算标准有所提高。

(二)政府采购支出情况

2022年,三台县人民法院政府采购支出总额151.71万元,其中:政府采购货物支出31.71万元、政府采购工程支出1200000万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.71万元,占政府采购支出总额的20.9%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,三台县人民法院共有车辆24辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车4辆,单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,对2022年单位整体开展绩效自评,《2022年XX单位整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出:指主要用于三台县人民法院人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

5.社会保障和就业支出:指主要用于三台县人民法院在职人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出:指主要用于三台县人民法院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.住房保障支出:指主要用于三台县人民法院按规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8.基本支出:指为三台县人民法院保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外三台县人民法院为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件

2022年三台县人民法院整体绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成。

县法院机关下设单位12个,派出人民法庭7个

(二)机构职能。

县人民法院是国家审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:

1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2.审查处理不服本院判决各类申诉案件。

3.依法行使执行权和司法决定权。对案件审理中发现的问题提出司法建议。

4.指导基层人民法庭工作。

5.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。负责全院的监察工作。管理全院司法警察工作。

6.管理全院有关经费和物资装备,做好全院行政、后勤事业管理和服务工作。

7.宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

8.积极参与社会治安综合治理。

(三)人员概况。

2022年,县法院编制人数135人,其中,行政编制127人,工勤编制8人。年末实有人数126人,其中行政编制118

人,工勤编制8人。

 

二、单位财政资金收支情况

(一)单位财政资金收入情况。

2022年度法院总收入3449.71万元,其中:财政拨款3449.71万元。

(二)单位财政资金支出情况。

  2022年度法院总支出3449.71万元,其中:财政拨款出3449.71万元

 

三、单位整体预算绩效管理情况

(一)单位预算管理情况

 

1-1-1.编制完整: 自评得分:3.00;
计算过程和评定依据:根据往年的决算和当年实际情况,编制预算草稿。根据市财政局要求的时间节点,经过领导决定后编制预算。待预算批复后,依法对外公开。
    1-1-2.目标制定: 自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:与业务单位深入沟通,新建和续建的项目。充分考虑数量、成本、时间、效益等因素,制定绩效目标。
    1-1-3.编制准确: 自评得分:6.00;
计算过程和评定依据:常规项目基本准确,新建的项目,由于业务部分对工作量的估算偏差大,导致项目推进缓慢,支付缓慢,年末进行了预算调剂。
    1-1-4.支出规范: 自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:严格按照年初预算需求,实际报销和政府会计制度中规定的经济科目支付款项。十分规范。
    1-1-5.支出控制: 自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:年末对办公费、水费、电费、印刷费等支付情况分析,与年初预算数的偏差小于10%
    1-1-6.动态调整: 自评得分:8.99;
计算过程和评定依据:当年预算总金额3852.38,年末收回2.99万。指标得分
    1-1-7.预算完成: 自评得分:10.00;
计算过程和评定依据:在6月、9月、11月达到要求的支付进度。
    1-1-8.目标完成: 自评得分:4.00;
计算过程和评定依据:编制9个项目预算,年初完成6个,年末有3个项目未实施。
     1-1-9.违规记录: 自评得分:2.00;
计算过程和评定依据:在2022年的预算管理、财务收支方面,无违规

 

(二)综合管理情况

 

2-1-1.政策执行: 自评得分:2.00;
计算过程和评定依据:非税收入应交尽快缴。年末无未缴纳的非税收入。
   2-1-2.及时更新: 自评得分:2.00;
计算过程和评定依据:本单位按照规定,收入诉讼费。
    2-1-3.收入解缴: 自评得分:4.00;
计算过程和评定依据:季末、年末均按时、足额上缴非税收入
    2-1-4.预算管理: 自评得分:4.00;
计算过程和评定依据:当年的政府采购,在年初编制项目预算时,均编入了采购预算。
    2-1-5.采购实施: 自评得分:2.50;
计算过程和评定依据:采购过程合法合规;但是有3个采购项目在2022年底未完成采购任务。
    2-1-6.配置使用管理: 自评得分:6.00;
计算过程和评定依据:2022年对固定资产进行了清理工作。账账相符、账实相符。国有资产管理系统按时填报,管理规范。
    2-1-7.收益核算: 自评得分:2.00;
计算过程和评定依据:车辆等资产报废的收益,以及银行账户的利息,均足额按时缴市财政局国库。
    2-1-8.制度建设: 自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:内部控制制度编制完整、有效。按照规定每年更新。
    2-1-9.制度执行: 自评得分:3.00;
计算过程和评定依据:按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的原则进行内部控制。重要岗位按时轮岗。
    2-1-10.预算编制执行: 自评得分:4.00;
计算过程和评定依据:由于疫情原因,公务接待费与2021年比有所减少,公车维护运行费也有所减少。

(三)绩效结果应用情况

 

3-1-1.预算公开: 自评得分:2.00;
计算过程和评定依据:按规定在三台县人民法院官网公开
    3-1-3.结果整改: 自评得分:3.00;
计算过程和评定依据:按规定进行整改和完善。
    3-1-4.应用反馈: 自评得分:3.00;
计算过程和评定依据:按时反馈结果运用情况

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

对照《2022年度单位整体支出绩效评价指标体系》,三台县人民法院认真对各项指标进行了梳理,及时组织相关人员进行评价,自评得分91.49分,绩效管理情况较为理想,均达到了年初设定的各项绩效目标,保障了单位的正常运转,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

(二)存在问题。

一是预算编制工作有待进一步加强和细化。预算执行力度还需进一步加强。二是单位整体支出绩效控制力度需要进一步加强。

(三)改进建议。

      一是进一步加强预算绩效管理,将预算绩效管理理念贯穿于预算编制、预算执行、预算监测、预算绩效评价全过程,确保单位预算工作更加规范化、科学化。
    二是加大对预算执行进度的管控工作,及时跟进预算进度,分析存在原因,提出解决措施,切实提高单位预算收支管理水平和内控管理水平。
    三是加强业务培训,提升业务水平。对相关从业人员加强对《预算法》《政府会计制度》等学习培训,切实提升从业人员会计水平,进一步规范单位预算收支核算,提高单位预算收支管理水平。

 

 

 


 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

收入支出决算总表





公开01表
部门:绵阳市三台县人民法院



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入13,449.71一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出352,965.65
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出39227.00

9
九、卫生健康支出4058.52

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50198.54

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计273,449.71本年支出合计583,449.71
使用非财政拨款结余28
结余分配59
年初结转和结余29
年末结转和结余60

30

61
总计313,449.71总计623,449.71
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表










公开02表
部门:绵阳市三台县人民法院





金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目代码科目名称
栏次1234567
合计3,449.713,449.71




204公共安全支出2,965.652,965.65




20405法院2,965.652,965.65




2040501  行政运行2,383.642,383.64




2040502  一般行政管理事务451.52451.52




2040599  其他法院支出130.49130.49




208社会保障和就业支出226.99226.99




20805行政事业单位养老支出226.99226.99




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出148.39148.39




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出78.6078.60




210卫生健康支出58.5158.51




21011行政事业单位医疗58.5158.51




2101101  行政单位医疗58.5158.51




221住房保障支出198.54198.54




22102住房改革支出198.54198.54




2210201  住房公积金198.54198.54




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03表
部门:绵阳市三台县人民法院




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目代码科目名称
栏次123456
合计3,449.712,867.70582.01


204公共安全支出2,965.652,383.64582.01


20405法院2,965.652,383.64582.01


2040501  行政运行2,383.642,383.64



2040502  一般行政管理事务451.52
451.52


2040599  其他法院支出130.49
130.49


208社会保障和就业支出226.99226.99



20805行政事业单位养老支出226.99226.99



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出148.39148.39



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出78.6078.60



210卫生健康支出58.5158.51



21011行政事业单位医疗58.5158.51



2101101  行政单位医疗58.5158.51



221住房保障支出198.54198.54



22102住房改革支出198.54198.54



2210201  住房公积金198.54198.54



注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表








公开04表
部门:绵阳市三台县人民法院






金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款13,449.71一、一般公共服务支出33



二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出362,965.652,965.65


5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40227.00227.00


9
九、卫生健康支出4158.5258.52


10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51198.54198.54


20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计273,449.71本年支出合计593,449.713,449.71

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



  一般公共预算财政拨款29

61



  政府性基金预算财政拨款30

62



  国有资本经营预算财政拨款31

63



总计323,449.71总计643,449.713,449.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



财政拨款支出决算明细表












公开05表
编制单位:绵阳市三台县人民法院









金额单位:万元
项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目代码科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出
合计13,449.713,449.712,867.70582.01





301工资福利支出22,405.342,405.342,405.34






30101基本工资3588.14588.14588.14






30102津贴补贴4475.48475.48475.48






30103奖金5375.04375.04375.04






30106伙食补助费6









30107绩效工资7









30108机关事业单位基本养老保险费8148.39148.39148.39






30109职业年金缴费978.6078.6078.60






30110职工基本医疗保险缴费1058.5158.5158.51






30111公务员医疗补助缴费11









30112其他社会保障缴费121.531.531.53






30113住房公积金13198.54198.54198.54






30114医疗费14









30199其他工资福利支出15481.09481.09481.09






302商品和服务支出16971.92971.92452.88519.04





30201办公费1735.3735.3735.340.03





30202印刷费1837.1537.154.5232.63





30203咨询费1929.1729.171.0228.15





30204手续费20









30205水费216.686.686.670.01





30206电费2233.2333.2331.142.09





30207邮电费23102.23102.2320.5681.67





30208取暖费24









30209物业管理费2531.3331.3331.33






30211差旅费2686.8786.8716.4170.46





30212因公出国(境)费用27









30213维修(护)费2877.0477.0431.7245.32





30214租赁费296.296.290.995.30





30215会议费301.121.121.12






30216培训费314.794.794.79






30217公务接待费324.234.234.23






30218专用材料费33









30224被装购置费34









30225专用燃料费35









30226劳务费36155.19155.194.08151.11





30227委托业务费37









30228工会经费3818.0918.0918.09






30229福利费3941.4041.4041.40






30231公务用车运行维护费4038.5038.5038.50






30239其他交通费用41148.21148.2194.1654.05





30240税金及附加费用42









30299其他商品和服务支出43115.03115.0366.8148.21





303对个人和家庭的补助448.568.568.56






30301离休费45









30302退休费46









30303退职(役)费47









30304抚恤金48









30305生活补助498.518.518.51






30306救济费50









30307医疗费补助51









30308助学金52









30309奖励金530.050.050.05






30310个人农业生产补贴54









30311代缴社会保险费55









30399其他个人和家庭的补助支出56









307债务利息及费用支出57









30701国内债务付息58









30702国外债务付息59









30703国内债务发行费用60









30704国外债务发行费用61









309资本性支出(基本建设)62

────
────────────────────────
30901房屋建筑物购建63

────
────────────────────────
30902办公设备购置64

────
────────────────────────
30903专用设备购置65

────
────────────────────────
30905基础设施建设66

────
────────────────────────
30906大型修缮67

────
────────────────────────
30907信息网络及软件购置更新68

────
────────────────────────
30908物资储备69

────
────────────────────────
30913公务用车购置70

────
────────────────────────
30919其他交通工具购置71

────
────────────────────────
30921文物和陈列品购置72

────
────────────────────────
30922无形资产购置73

────
────────────────────────
30999其他基本建设支出74

────
────────────────────────
310资本性支出7563.8963.890.9262.97





31001房屋建筑物购建76









31002办公设备购置7763.8963.890.9262.97





31003专用设备购置78









31005基础设施建设79









31006大型修缮80









31007信息网络及软件购置更新81









31008物资储备82









31009土地补偿83









31010安置补助84









31011地上附着物和青苗补偿85









31012拆迁补偿86









31013公务用车购置87









31019其他交通工具购置88









31021文物和陈列品购置89









31022无形资产购置90









31099其他资本性支出91









311对企业补助(基本建设)92

────
────────────────────────
31101资本金注入93

────
────────────────────────
31199其他对企业补助94

────
────────────────────────
312对企业补助95









31201资本金注入96









31203政府投资基金股权投资97









31204费用补贴98









31205利息补贴99









312099其他对企业补助100









313对社会保障基金补助101

────

────



31302对社会保险基金补助102

────

────



31303补充全国社会保障基金103

────

────



31304对机关事业单位职业年金的补助104

────

────



399其他支出105









39907国家赔偿费用支出106









39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴107









39909经常性赠与108









39910资本性赠与109









39999其他支出110









注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开06表
部门:绵阳市三台县人民法院

金额单位:万元
项目本年支出
科目代码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计3,449.712,867.70582.01
204公共安全支出2,965.652,383.64582.01
20405法院2,965.652,383.64582.01
2040501  行政运行2,383.642,383.64
2040502  一般行政管理事务451.52
451.52
2040599  其他法院支出130.49
130.49
208社会保障和就业支出226.99226.99
20805行政事业单位养老支出226.99226.99
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出148.39148.39
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出78.6078.60
210卫生健康支出58.5158.51
21011行政事业单位医疗58.5158.51
2101101  行政单位医疗58.5158.51
221住房保障支出198.54198.54
22102住房改革支出198.54198.54
2210201  住房公积金198.54198.54
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

















































































































公开07表
部门:绵阳市三台县人民法院












































































































金额单位:万元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
科目代码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他个人和家庭的补助支出小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助小计国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴经常性赠与资本性赠与其他支出
栏次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110
合计3,449.712,405.34588.14475.48375.04

148.3978.6058.51
1.53198.54
481.09971.9235.3737.1529.17
6.6833.23102.23
31.3386.87
77.046.291.124.794.23


155.19
18.0941.4038.50148.21
115.038.56



8.51


0.05




















63.89
63.89
































204公共安全支出2,965.651,921.29588.14475.48375.04





1.53

481.09971.9235.3737.1629.16
6.6833.23102.23
31.3386.87
77.046.291.124.794.23


155.19
18.0941.4038.50148.20
115.028.55



8.51


0.04




















63.90
63.90
































20405法院2,965.651,921.29588.14475.48375.04





1.53

481.09971.9235.3737.1629.16
6.6833.23102.23
31.3386.87
77.046.291.124.794.23


155.19
18.0941.4038.50148.20
115.028.55



8.51


0.04




















63.90
63.90
































2040501  行政运行2,383.641,921.29588.14475.48375.04





1.53

481.09452.8835.344.521.02
6.6731.1420.56
31.3316.41
31.720.991.124.794.23


4.08
18.0941.4038.5094.16
66.818.55



8.51


0.04




















0.92
0.92
































2040502  一般行政管理事务451.52













411.230.0324.9423.28


74.44

70.28
20.19






144.41



42.66
10.99






























40.30
40.30
































2040599  其他法院支出130.49













107.81
7.704.86
0.012.097.23

0.18
25.135.30





6.70



11.38
37.22






























22.68
22.68
































208社会保障和就业支出226.99226.99




148.3978.60




































































































20805行政事业单位养老支出226.99226.99




148.3978.60




































































































2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出148.39148.39




148.39





































































































2080506  机关事业单位职业年金缴费支出78.6078.60





78.60




































































































210卫生健康支出58.5158.51






58.51



































































































21011行政事业单位医疗58.5158.51






58.51



































































































2101101  行政单位医疗58.5158.51






58.51



































































































221住房保障支出198.54198.54









198.54
































































































22102住房改革支出198.54198.54









198.54
































































































2210201  住房公积金198.54198.54









198.54
































































































注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。











































































































一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开08表
部门:绵阳市三台县人民法院





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数
301工资福利支出2,405.34302商品和服务支出452.88307债务利息及费用支出
30101  基本工资588.1430201  办公费35.3430701  国内债务付息
30102  津贴补贴475.4830202  印刷费4.5230702  国外债务付息
30103  奖金375.0430203  咨询费1.02310资本性支出0.92
30106  伙食补助费
30204  手续费
31001  房屋建筑物购建
30107  绩效工资
30205  水费6.6731002  办公设备购置0.92
30108  机关事业单位基本养老保险缴费148.3930206  电费31.1431003  专用设备购置
30109  职业年金缴费78.6030207  邮电费20.5631005  基础设施建设
30110  职工基本医疗保险缴费58.5130208  取暖费
31006  大型修缮
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费31.3331007  信息网络及软件购置更新
30112  其他社会保障缴费1.5330211  差旅费16.4131008  物资储备
30113  住房公积金198.5430212  因公出国(境)费用
31009  土地补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费31.7231010  安置补助
30199  其他工资福利支出481.0930214  租赁费0.9931011  地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助8.5630215  会议费1.1231012  拆迁补偿
30301  离休费
30216  培训费4.7931013  公务用车购置
30302  退休费
30217  公务接待费4.2331019  其他交通工具购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31021  文物和陈列品购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31022  无形资产购置
30305  生活补助8.5130225  专用燃料费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30226  劳务费4.08399其他支出
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
39907  国家赔偿费用支出
30308  助学金
30228  工会经费18.0939908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309  奖励金0.0530229  福利费41.4039909  经常性赠与
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费38.5039910  资本性赠与
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用94.1639999  其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出66.81


人员经费合计2,413.90公用经费合计453.80
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款项目支出决算表





公开09表
部门:绵阳市三台县人民法院
金额单位:万元
项目本年收入本年支出
科目代码科目名称
合计582.01582.01
204公共安全支出582.01582.01
20405法院582.01582.01
2040502  一般行政管理事务451.52451.52
2040599  其他法院支出130.49130.49
















注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开10表
部门:绵阳市三台县人民法院




金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
科目代码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表







公开11表
部门:绵阳市三台县人民法院


金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
科目代码科目名称
栏次1234
合计







































注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数位),本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;
    如部门没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开12表
部门:绵阳市三台县人民法院

金额单位:万元
项目本年支出
科目代码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计
































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表











公开13表
部门:绵阳市三台县人民法院








金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费
123456789101112
42.73
38.50
38.504.2342.73
38.50
38.504.23
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 
责任编辑:三台县人民法院
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